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[20]  Renforcement des systèmes et des mesures de contrôle interne

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118313 octets 2023-06-09 [20] 
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96580 octets 2023-07-02 [20] 
 

Document :

UIT-SG CL  Contribution  20

Titre :

Renforcement des systèmes et des mesures de contrôle interne

Reçu le :

2023-03-27

Source :

SG

Groupes destinataires :

ADM

Réunion :

2023-07-11

Disponibilité :

Réservé aux utilisateurs TIES [UIT-SG]

Résumé :

Le présent rapport rend compte des mesures prises pour renforcer les contrôles internes à l'UIT sur la base:
a) des travaux du Groupe de travail sur les contrôles internes, établi par la Directrice du BDT le 3 mai 2019, à la suite d'un cas de fraude commise par un fonctionnaire d'un bureau régional de l'UIT, sur lequel l'Unité de l'audit interne de l'UIT a enquêté en 2018;
b) des améliorations apportées en 2023 en vue de mettre en place une organisation du contrôle interne et une gouvernance appropriées pour l'ensemble de l'UIT.
Les travaux visant à renforcer les contrôles internes sont en cours et s'inspirent des recommandations du Vérificateur extérieur des comptes, du Comité consultatif indépendant pour les questions de gestion (CCIG) et de l'Unité de l'audit interne, ainsi que des meilleures pratiques suivies au sein du système des Nations Unies.

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Mis à jour le : 2023-07-07