- 12 - (1.1 – Бюджет) ТАБЛИЦА 11 Бюджет на 2008–2009 годы – Сектор развития электросвязиЗапланированные расходы в разбивке по разделам и категориям Тыс. швейцарских франковПрограмма сотрудничестваБюроКонсультативнаяСобранияВидыгруппа поразвитиюэлектросвязиКанцелярияДиректораКонференцииисследовательскихдеятельностии программыДепартаменты ВсегокомиссийРасходы по персоналу 124 104 462 832 1 481 27 434 30 437 Прочие расходы по персоналу 20 30 1 201 388 8 464 9 104 Служебные командировки 801 112 292 3 634 106 1 134 6 079 Контрактные услуги 135 5 458 25 294 5 912 158 112 118 183 571 Аренда и эксплуатация помещенийи оборудованияМатериалы и расходные средства 10 48 192 252 502 3 73 383 745 1 204 Приобретение помещений, мебелии оборудованияУслуги коммунальных компаний и внутрихозяйственных служб 10 15 201 987 1 213 Прочее 25 2 60 908 29 320 1 344 ВСЕГО 1 148 266 1 183 11 927 2 029 39 813 56 366 _____________