– 12 – (1.1 – Budget) TABLEAU 11 Budget pour 2008-2009 – Secteur du développement des télécommunications Dépenses prévues par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Programme de coopération Bureau Groupe Réunions des Activités Bureau Conférences consultatif pour Commissions et du Départements Total le dévelop. d'études programmes Directeur des télécom. Dépenses de personnel 124 104 462 832 1 481 27 434 30 437 Autres dépenses de personnel 20 30 1 201 388 8 464 9 104 Frais de mission 801 112 292 3 634 106 1 134 6 079 Services contractuels 135 5 458 25 294 5 912 Location et entretien des locaux et des équipements 158 112 118 183 571 Matériels et fournitures 10 48 192 252 502 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel 3 73 383 745 1 204 Services publics et services intérieurs 10 15 201 987 1 213 Divers 25 2 60 908 29 320 1 344 TOTAL 1 148 266 1 183 11 927 2 029 39 813 56 366 __________________