– 10 – (1.1 – Budget) TABLEAU 9 Budget pour 2008-2009 – Secteur de la normalisation des télécommunications Dépenses prévues par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Bureau Assemblée Sessions de Groupe Réunions Activités Bureau Secrétariat mondiale de consultation consultatif des com- et Séminaires du des com- Total normalisation régionales de la normal. missions programmes Directeur missions des télécom. pour l'AMNT des télécom. d'études d'études Dépenses de personnel 464 47 87 1 123 1 067 14 920 17 708 Autres dépenses de personnel 31 0 30 91 281 4 441 4 874 Frais de mission 30 195 540 94 70 207 1 136 Services contractuels 100 30 120 130 20 90 490 Location et entretien des locaux et des équipements 95 25 170 8 80 378 Matériels et fournitures 5 1 80 24 53 163 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel 17 24 86 127 Services publics et services intérieurs 15 1 130 178 158 482 Divers 15 1 2 22 44 8 92 TOTAL 772 300 119 2 300 340 94 1 482 20 043 25 450