– 23 – (1.1 – Presupuestos) CUADRO 9 Presupuesto para 2010-2011 – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones Gastos de explotación por secciones y categorías En miles de francos suizos Auditoría, cotizaciones a otros organismos y Alquiler y conservación de servicios y equipos Alquiler de locales, mobiliarios y equipos Gastos de misión Servicios por contrata Servicios públicos e instalaciones Costos de personal Otros costos de Materiales y suministros Total personal varios Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimado para 2010 Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones 55 15 25 1 96 Reuniones de las Comisiones de Estudio 777 33 385 105 75 35 7 55 31 1 503 Actividades y programas 155 4 12 89 10 270 Seminarios 72 72 Oficina – Oficina del Director 629 186 35 10 8 868 – Departamentos 7 607 2 214 35 25 20 26 43 79 4 10 053 TOTAL 9 068 2 448 552 295 99 73 50 223 54 12 862 Estimado para 2011 Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones 55 15 25 1 96 Reuniones de las Comisiones de Estudio 857 48 535 90 115 35 7 60 25 1 772 Actividades y programas 155 4 12 89 10 270 Seminarios 72 72 Oficina – Oficina del Director 629 187 35 10 7 868 – Departamentos 7 726 2 251 35 25 20 27 43 79 4 10 210 TOTAL 9 267 2 501 702 280 139 74 50 228 47 13 288 Estimado para 2010–2011 Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones 110 30 50 0 0 0 0 0 2 192 Reuniones de las Comisiones de Estudio 1 634 81 920 195 190 70 14 115 56 3 275 Actividades y programas 0 0 0 310 8 24 0 178 20 540 Seminarios 0 0 144 0 0 0 0 0 0 144 Oficina – Oficina del Director 1 258 373 70 20 0 0 0 0 15 1 736 – Departamentos 15 333 4 465 70 50 40 53 86 158 8 20 263 TOTAL 18 335 4 949 1 254 575 238 147 100 451 101 26 150