– 18 – (1.1 – Presupuestos) CUADRO 4 Presupuesto para 2010-2011 – Secretaría General Gastos de explotación por secciones y categorías En miles de francos suizos Auditoría, cotizaciones a otros organismos y varios Alquiler y conservación de servicios y equipos Alquiler de locales, mobiliarios y equipos Otros costos de personal Gastos de misión Servicios por contrata Servicios públicos e instalaciones Costos de personal Materiales y suministros Total Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Estimado para 2010 Conferencia de Plenipotenciarios 1 482 84 30 50 50 50 50 20 1 816 Consejo 285 16 296 15 3 6 5 16 642 Actividades y programas 5 000 695 1 495 100 7 290 Oficina de la Secretaría General y Departamentos 52 706 14 599 511 2 689 5 096 821 974 1 551 1 132 80 079 TOTAL 54 473 19 699 837 3 449 5 149 877 2 469 1 706 1 168 89 827 Estimado para 2011 Conferencia de Plenipotenciarios 0 Consejo 295 16 296 80 3 6 5 16 717 Actividades y programas 5 000 695 1 495 100 0 7 290 Oficina del Secretario General y Departamentos 52 745 14 788 511 2 286 5 094 821 975 1 552 1 132 79 904 TOTAL 53 040 19 804 807 3 061 5 097 827 2 470 1 657 1 148 87 911 Estimado para 2010–2011 Conferencia de Plenipotenciarios 1 482 84 30 50 50 50 0 50 20 1 816 Consejo 580 32 592 95 6 12 0 10 32 1 359 Actividades y programas 0 10 000 0 1 390 0 0 2 990 200 0 14 580 Oficina del Secretario General y Departamentos 105 451 29 387 1 022 4 975 10 190 1 642 1 949 3 103 2 264 159 983 TOTAL 107 513 39 503 1 644 6 510 10 246 1 704 4 939 3 363 2 316 177 738