- 23 - (1.1 – Бюджет) ТАБЛИЦА 9 Бюджет на 2010–2011 годы – Сектор стандартизации электросвяЭксплуатационные расходы в разбивке по разделам и категориям Тыс. швейцарских франковОплатааудиторскихи межведом- ственныхуслуг ипрочиерасходыУслугиАренда иэксплуатацияпомещений иоборудованияМатериалыПриобретениепомещений, мебели иоборудованиякоммунальныхкомпаний ивнутрихозяй- ственныхПрочиерасходы поперсоналуСлужеб- ные коман- дировкиРасходы поперсоналуКонтрактныеиВсегоуслугирасходныесредстваслужбКат. 1 Кат. 2 Кат. 3 Кат. 4 Кат. 5 Кат. 6 Кат. 7 Кат. 8 Кат. 9 Смета, 2010 г. Консультативная группа постандартизации электросвязи 55 15 25 1 96 Собрания исследовательских комиссий 777 33 385 105 75 35 7 55 31 1 503 Виды деятельности и программы 155 4 12 89 10 270 Семинары 72 72 Бюро– Канцелярия Директора 629 186 35 10 8 868 – Департаменты 7 607 2 214 35 25 20 26 43 79 4 10 053 ВСЕГО 9 068 2 448 552 295 99 73 50 223 54 12 862 Смета, 2011 г. Консультативная группа постандартизации электросвязи 55 15 25 1 96 Собрания исследовательских комиссий 857 48 535 90 115 35 7 60 25 1 772 Виды деятельности и программы 155 4 12 89 10 270 Семинары 72 72 Бюро– Канцелярия Директора 629 187 35 10 7 868 – Департаменты 7 726 2 251 35 25 20 27 43 79 4 10 210 ВСЕГО 9 267 2 501 702 280 139 74 50 228 47 13 288 Смета, 2010–2011 гг. Консультативная группа постандартизации электросвязи 110 30 50 0 0 0 0 0 2 192 Собрания исследовательских комиссий 1 634 81 920 195 190 70 14 115 56 3 275 Виды деятельности и программы 0 0 0 310 8 24 0 178 20 540 Семинары 0 0 144 0 0 0 0 0 0 144 Бюро– Канцелярия Директора 1 258 373 70 20 0 0 0 0 15 1 736 – Департаменты 15 333 4 465 70 50 40 53 86 158 8 20 263 ВСЕГО 18 335 4 949 1 254 575 238 147 100 451 101 26 150