- 10 - (1.1 – Бюджет) ТАБЛИЦА 9 Бюджет на 2008–2009 годы – Сектор стандартизации электросвязиЗапланированные расходы в разбивке по разделам и категориям Тыс. швейцарских франковБюроВсемирная Консультативнаяассамблея по группа постандартизации стандартизацииэлектросвязиСобранияисследова- тельскихкомиссийРегиональныеконсультационныесессии ВАСЭВидыСекретариатисследоват. комиссийСеминары- практикумыКанцелярияДиректораВсегодеятельностии программыэлектросвязиРасходы по персоналу 464 47 87 1 123 1 067 14 920 17 708 Прочие расходы по персоналу 31 30 91 281 4 441 4 874 Служебные командировки 30 195 540 94 70 207 1 136 Контрактные услуги 100 30 120 130 20 90 490 Аренда и эксплуатацияпомещений и оборудования 95 25 170 8 80 378 Материалы и расходныесредства 5 1 80 24 53 163 Приобретение помещений, мебели и оборудования 17 24 86 127 Услуги коммунальныхкомпаний и 15 1 130 178 158 482 внутрихозяйственных службПрочее 15 1 2 22 44 8 92 ВСЕГО 772 300 119 2 300 340 94 1 482 20 043 25 450