- 6 - (1.1 – Бюджет) ТАБЛИЦА 5 Бюджет на 2008–2009 годы – Генеральный секретариатЗапланированные расходы в разбивке по разделам и категориям Тыс. швейцарских франковКанцелярия Генерального секретаря и департаментыКанцелярияГенеральногосекретаря изаместителяГенеральногосекретаряДепартаментинформа- ционныхОтдел поправовымвопросамДепартаментстратегическогопланированияи членстваДепартаментконференцийи публикацийДепартаментадминистрациии финансовВнутреннийаудиторВсегослужбРасходы по персоналу 2 656 1 564 847 8 570 44 477 26 355 17 548 102 017 Прочие расходы по персоналу 711 466 260 2 500 12 904 8 135 5 527 30 503 Служебные командировки 290 0 25 133 89 156 32 725 Контрактные услуги 5 0 5 252 868 1 715 607 3 452 Аренда и эксплуатация помещений и оборудования 3 0 0 7 1 783 5 887 2 777 10 457 Материалы и расходные средства 20 20 0 55 1 338 675 280 2 388 Приобретение помещений, мебели и оборудования 50 0 0 88 611 241 1 494 2 484 Услуги коммунальных компаний ивнутрихозяйственных служб 50 0 0 228 395 2 501 683 3 857 Оплата аудиторских и межведомственных услуг, прочие расходы 1 487 0 0 14 530 98 10 2 139 ВСЕГО 5 272 2 050 1 137 11 847 62 995 45 763 28 958 158 022