– 6 – (1.1 – Budget) TABLEAU 5 Budget pour 2008-2009 – Secrétariat général Dépenses prévues par chapitre et par catégorie En milliers de CHF Bureau du Secrétaire général et Départements Bureau du Secrétaire général et Vice-Secrétaire Département de la planification stratégique et des relations avec les Unité des affaires juridiques Département des conférences et des publications Département de l'administration et des finances Département des services informatiques Vérification interne Total général membres Dépenses de personnel 2 656 1 564 847 8 570 44 477 26 355 17 548 102 017 Autres dépenses de personnel 711 466 260 2 500 12 904 8 135 5 527 30 503 Frais de mission 290 0 25 133 89 156 32 725 Services contractuels 5 0 5 52 868 1 715 607 3 452 Location et entretien des locaux et des équipements 3 0 0 1 783 5 887 2 777 10 457 Matériels et fournitures 20 20 0 5 1 338 675 280 2 388 Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel 50 0 0 8 611 241 1 494 2 484 Services publics et services intérieurs 50 0 0 28 395 2 501 683 3 857 Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers 1 487 0 0 4 530 98 10 2 139 TOTAL 5 272 2 050 1 137 1 847 62 995 45 763 28 958 158 022