- 19 - (1.1 – 预算)表 5 2010-2011年预算 – 总秘书处按项和类别列出的营运性支出 单位:千瑞郎办公场所、家具和设备公共和内部服务审计和机构间费用及杂项其它人员办公场所和设备的租用与维护材料和办公用品人员费用公务差旅 合同服务合计费用的采购设施第1类 第2类 第3类 第4类 第5类 第6类 第7类 第8类 第9类 2010年估算秘书长、副秘书长办公室 1 509 440 190 10 2 10 20 40 700 2 921 法律事务处 763 219 5 5 10 1 002 内部审计室 403 127 5 5 540 战略规划和成员部 5 021 1 461 115 120 2 24 45 59 7 6 854 大会和出版部 22 960 6 081 31 518 951 480 172 112 265 31 570 行政管理和财务部 13 776 3 771 147 1 521 2 664 157 52 985 155 23 228 信息服务部 8 274 2 500 18 510 1 477 140 685 355 5 13 964 合计 52 706 14 599 511 2 689 5 096 821 974 1 551 1 132 80 079 2011年估算秘书长、副秘书长办公室 1 597 466 190 10 1 10 20 40 700 3 034 法律事务处 762 219 5 5 10 1 001 内部审计室 402 127 5 5 539 战略规划和成员部 5 139 1 496 115 120 1 25 45 59 7 7 007 大会和出版部 22 399 6 097 32 115 952 480 172 112 265 30 624 行政管理和财务部 14 181 3 886 147 1 521 2 662 156 53 986 155 23 747 信息服务部 8 265 2 497 17 510 1 478 140 685 355 5 13 952 合计 52 745 14 788 511 2 286 5 094 821 975 1 552 1 132 79 904 2010-2011年估算秘书长、副秘书长办公室 3 106 906 380 20 3 20 40 80 1 400 5 955 法律事务处 1 525 438 10 10 0 20 0 0 0 2 003 内部审计室 805 254 10 10 0 0 0 0 0 1 079 战略规划和成员部 10 160 2 957 230 240 3 49 90 118 14 13 861 大会和出版部 45 359 12 178 63 633 1 903 960 344 224 530 62 194 行政管理和财务部 27 957 7 657 294 3 042 5 326 313 105 1 971 310 46 975 信息服务部 16 539 4 997 35 1 020 2 955 280 1 370 710 10 27 916 合计 105 451 29 387 1 022 4 975 10 190 1 642 1 949 3 103 2 264 159 983