- 18 - (1.1 – 预算)表 4 2010-2011年预算 – 总秘书处按项和类别列出的营运性支出 单位:千瑞郎办公场所和设备的租用办公场所、家具和设备审计和其它人员材料和办公用品公共和内部服务设施人员费用公务差旅 合同服务机构间费用合计费用与维护的采购及杂项第1类 第2类 第3类 第4类 第5类 第6类 第7类 第8类 第9类 2010年估算全权代表大会 1 482 84 30 50 50 50 50 20 1 816 理事会 285 16 296 15 3 6 5 16 642 活动和项目 5 000 695 1 495 100 7 290 秘书长办公室与各部 52 706 14 599 511 2 689 5 096 821 974 1 551 1 132 80 079 合计 54 473 19 699 837 3 449 5 149 877 2 469 1 706 1 168 89 827 2011年估算全权代表大会 0 理事会 295 16 296 80 3 6 5 16 717 活动和项目 5 000 695 1 495 100 0 7 290 秘书长办公室与各部 52 745 14 788 511 2 286 5 094 821 975 1 552 1 132 79 904 合计 53 040 19 804 807 3 061 5 097 827 2 470 1 657 1 148 87 911 2010-2011年估算全权代表大会 1 482 84 30 50 50 50 0 50 20 1 816 理事会 580 32 592 95 6 12 0 10 32 1 359 活动和项目 0 10 000 0 1 390 0 0 2 990 200 0 14 580 秘书长办公室与各部 105 451 29 387 1 022 4 975 10 190 1 642 1 949 3 103 2 264 159 983 合计 107 513 39 503 1 644 6 510 10 246 1 704 4 939 3 363 2 316 177 738