- 17 - (1.1 – 预算)表 3 2010-2011年预算 – 总秘书处单位:千瑞郎按项列出的营运性支出 实际支出 预算 实际支出 估算 估算 估算 2006-2007年 2008-2009年 2008年 2010年 2011年 2010-2011年第1.1项 全权代表大会 1 669 0 1 816 1 816 第1.2项 世界电信政策论坛 0 277 6 0 第1.3项 信息社会世界高峰会议 11 0 0 0 第2.1项 理事会 1 071 1 120 522 642 717 1 359 第7项 活动和项目 14 242 14 360 9 391 7 290 7 290 14 580 第9项 秘书长办公室和各部 155 129 157 870 71 365 80 079 79 904 159 983 – 秘书长和副秘书长办公室 5 281 5 272 2 479 2 921 3 034 5 955 – 法律事务处 1 760 2 050 807 1 002 1 001 2 003 – 内部审计员 1 010 1 137 509 540 539 1 079 – 战略规划和成员部 11 007 10 175 5 235 6 854 7 007 13 861 – 大会和出版部 67 237 62 918 28 171 31 570 30 624 62 194 – 行政管理和财务部 41 098 47 352 21 414 23 228 23 747 46 975 – 信息服务部 26 214 28 966 12 750 13 964 13 952 27 916 – 公共服务部 1 522 合计 172 122 173 627 81 284 89 827 87 911 177 738