- 12 - (1.1 – 预算)表 11 2008-2009年预算 – 电信发展部门按项和类别列出的计划内支出 单位:千瑞郎合作项目 局电信 研究组 活动 主任大会 发展 会议 和 办公室 各部 合计顾问组 项目人员费用 124 104 462 832 1'481 27'434 30'437 其它人员费用 20 30 1 201 388 8'464 9'104 公务差旅 801 112 292 3'634 106 1'134 6'079 合同服务 135 5'458 25 294 5'912 办公场所和设备的租用与维护 158 112 118 183 571 材料和用品 10 48 192 252 502 办公场所、家具和设备的采购 3 73 383 745 1'204 公共和内部服务设施 10 15 201 987 1'213 杂项 25 2 60 908 29 320 1'344 合计 1'148 266 1'183 11'927 2'029 39'813 56'366 ______________