- 6 - (1.1 – 预算)表 5 2008-2009年 – 总秘书处按项和类别列出的计划内支出秘书长办公室和各部秘书长 法律 内部 战略规划 大会 行政管理 信息和副秘书长 事务处 审计员 和 和 和 服务部 合计办公室 成员部 出版部 财务部人员费用 2'656 1'564 847 8'570 44'477 26'355 17'548 102'017 其它人员费用 711 466 260 2'500 12'904 8'135 5'527 30'503 公务差旅 290 0 25 133 89 156 32 725 合同服务 5 0 5 252 868 1'715 607 3'452 办公场所和设备的租用与维护 3 0 0 7 1'783 5'887 2'777 10'457 材料和用品 20 20 0 55 1'338 675 280 2'388 办公场所、家具和设备的采购 50 0 0 88 611 241 1'494 2'484 公共和内部服务设施 50 0 0 228 395 2'501 683 3'857 审计和机构间费用及杂项 1'487 0 0 14 530 98 10 2'139 合计 5'272 2'050 1'137 11'847 62'995 45'763 28'958 158'022