- 5 - (1.1 – 预算)表 4 2008-2009年预算 – 总秘书处按项和类别列出的计划内支出 单位:千瑞郎全权代表 政策 信息社会 活动 秘书长大会 论坛 世界 理事会 和 办公室和 退休人员 合计高峰会议 项目 各部人员费用 55 458 102'017 8'000 110'530 其它人员费用 15 31 30'503 30'549 公务差旅 95 527 725 1'347 合同服务 100 30 100 3'452 3'682 办公场所和设备的租用与维护 10 1'500 10'457 11'967 材料和用品 22 2'388 2'410 办公场所、家具和设备的采购 2'990 2'484 5'474 公共和内部服务设施 30 20 3'857 3'907 审计和机构间费用及杂项 1 22 1'750 2'139 3'912 合计 0 276 0 1'120 6'360 158'022 8'000 173'778