- 4 - (1.1 – 预算)表 3 2008-2009年预算 – 总秘书处单位:千瑞郎按项列出的支出 实际支出 预算 实际支出 估算 估算 估算 2004-2005年 2006-2007年2006年 2008年 2009年 2008-2009年第1.1项 全权代表大会 1 1'960 1'125 0 第1.2项 世界电信政策论坛 0 0 0 276 276 第1.3项 信息社会世界高峰会议 1'194 0 0 0 第2.1项 理事会 1'685 1'339 502 542 578 1'120 第7项 活动和项目 6'293 6'267 4'749 3'180 3'180 6'360 第9项 秘书长办公室和各部 137'301 164'794 75'569 78'875 79'147 158'022 – 秘书长和副秘书长办公室 4'645 5'115 2'595 2'687 2'585 5'272 – 法律事务处 1'698 1'990 940 1'022 1'028 2'050 – 内部审计员 713 1'090 387 567 570 1'137 – 战略规划和成员部 10'412 12'168 5'908 5'906 5'941 11'847 – 大会和出版部 59'282 72'822 33'689 31'294 31'701 62'995 – 行政管理和财务部 34'992 43'604 19'411 22'871 22'892 45'763 – 信息服务部 25'559 28'005 12'639 14'528 14'430 28'958 第11项 退休人员 6'568 7'000 3'957 4'000 4'000 8'000 合计 153'042 181'360 85'902 86'597 87'181 173'778